Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04050173
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO, NOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS LANÇAMENTOS DIÁRIO E M [...]
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13080009 |
1.550,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04050174
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL/FROTA E CONTROLE DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CI [...]
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13080010 |
2.700,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04050066
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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13080012 |
306,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04050067
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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13080013 |
918,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04050070
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
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13080011 |
306,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070140
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [...]
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13080014 |
17.600,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05010263
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
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13080022 |
4.040,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05010262
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD), SOBRE [...]
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13080025 |
4.040,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05010261
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
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13080028 |
4.040,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070035
28.089.457/0001-33
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ [...]
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13080031 |
6.220,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 03080013
21.271.987/0001-59
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO NEUROLOGICO (TESTE TAP), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.A.S (CPF.Nº 736.XXX.583-66), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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13080032 |
1.700,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070133
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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13080020 |
306,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070132
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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13080021 |
306,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070139
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
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13080033 |
12.120,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070136
39.824.762/0001-48
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS [...]
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13080015 |
1.500,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070137
41.338.385/0001-89
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRO NÍV [...]
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13080016 |
4.000,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 05010258
28.089.457/0001-33
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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13080017 |
3.885,40 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070055
28.089.457/0001-33
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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13080018 |
8.407,10 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01040087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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13080019 |
5.650,90 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 21070004
43.846.400/0001-25
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU 2026 COLORIDO EM 4X1 CORES NO PAPEL A4 75GM, AUTOENVELOPADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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13080004 |
4.987,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 24070006
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA E GANDULA/BOLEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2026, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J [...]
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13080001 |
3.780,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 05010165
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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12080001 |
1.692,30 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01060070
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 04050175.
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12080002 |
1.427,53 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 04050059
41.356.449/0001-74
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, MUSICAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL A TODA POPULAÇÃO AURORENSE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2025. SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
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12080078 |
11.000,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
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12080093 |
225.815,28 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 17070004
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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12080010 |
540,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01040151
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
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12080017 |
502,87 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080015
17.379.323/0001-30
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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12080032 |
1.974,77 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 13070007
32.618.064/0001-47
M FREITAS FRUTUOSO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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12080033 |
9.735,20 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 05010390
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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12080069 |
4.140,32 |
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