Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050286 - DATA: 02/05/2025
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PMA
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050287 - DATA: 02/05/2025
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PMA
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA LEI Nº 12.810 OPP, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CI [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02050288 - DATA: 02/05/2025
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PMA
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, JUNTO A OPP, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE A [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02050289 - DATA: 02/05/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 02050290 - DATA: 02/05/2025
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PMA
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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2.534,00 |
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EMPENHO: 02050291 - DATA: 02/05/2025
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PMA
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02050292 - DATA: 02/05/2025
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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98.198,00 |
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EMPENHO: 02050293 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02050294 - DATA: 02/05/2025
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (PRATO FEITO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONF [...]
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1.774,72 |
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EMPENHO: 02050295 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PMA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050044 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.625,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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5.250,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO NO SÍTIO MOCÓ, MÊS DE REFEREN [...]
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28,62 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
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2.877,40 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
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6.600,00 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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5.866,00 |
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EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.771,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02050044 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
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300.000,00 |
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