lC - Ordem Cronológica.

OPÇÕES DE FILTRO DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 2194 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 15:47:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/05/2025 EMPENHO: 02050101
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1624
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
2.490,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 405
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
3.300,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 166
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
1.438,70
30/05/2025 EMPENHO: 02050030
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1819
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA [...]
74.324,59
30/05/2025 EMPENHO: 02050083
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
1.224,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
2.448,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1098
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
306,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050089
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1623
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
2.500,00
30/05/2025 EMPENHO: 01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
2.000,00
30/05/2025 EMPENHO: 01050027
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 83
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
6.000,00
29/05/2025 EMPENHO: 29050001
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA JOSÉ ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, ONDE A MESMA IRÁ PA [...]
100,00
29/05/2025 EMPENHO: 29050002
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
100,00
29/05/2025 EMPENHO: 28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE [...]
241,18
29/05/2025 EMPENHO: 02050069
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 404
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
4.000,00
29/05/2025 EMPENHO: 01050028
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 407
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES D [...]
2.200,00
28/05/2025 EMPENHO: 28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
400,00
28/05/2025 EMPENHO: 28050005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 [...]
200,00
28/05/2025 EMPENHO: 28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
100,00
28/05/2025 EMPENHO: 28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
100,00
28/05/2025 EMPENHO: 26050007
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE GRU,AFERIMENTO DO INMETRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA, [...]
90,09
28/05/2025 EMPENHO: 16050007
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2867
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
46.697,00
28/05/2025 EMPENHO: 02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
1.500,00
28/05/2025 EMPENHO: 02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271
129.847,11
28/05/2025 EMPENHO: 02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
69,87
28/05/2025 EMPENHO: 02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
144.937,72
28/05/2025 EMPENHO: 02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
91.447,91
28/05/2025 EMPENHO: 02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
42.700,18
28/05/2025 EMPENHO: 02050050
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, ESPECIALIDADES MEDICAS, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
84.710,00
28/05/2025 EMPENHO: 02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
10.433,78
28/05/2025 EMPENHO: 02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A S [...]
1.093.445,89

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