Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060117
026.XXX.XXX-38
PAULO FREIRE TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
200,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 03020164
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. REGULARIZADO CONFO [...]
|
1.223,15 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060247
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. COMPLEMENTANDO A N [...]
|
1.956,10 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 30060014
50.040.220/0001-17
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ORGANIZACIONAL, BUSCANDO IDENTIFICAR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
8.300,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02050283
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
254,58 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02050239
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
2.061,42 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
469,97 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 05060007
40.231.190/0001-72
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DE DESPESA COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO ART. 20 D [...]
|
7.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060244
40.231.190/0001-72
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO GERENCIAL, COM FOCO NA MELHORIA DAS RELAÇÕES PESSOAIS INTERNAS E EXTERNAS, VISANDO A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM UM SERVIÇ [...]
|
5.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
43.385.234/0001-07
WD DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000506-80.2025.8.06.0041, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AS ORDENS JUDICIAIS RELACIONADAS Á SAÚDE, ASSEGURANDO OS INSUMOS NECESSÁRI [...]
|
1.865,76 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 10070017
21.337.591/0001-67
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
1.200,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060238
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
990,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02050233
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
145,48 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060241
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
8.868,37 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02050238
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
1.528,87 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 04070007
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
5.634,30 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070227
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02050286
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
281,79 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070005
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 07.02.01/2025 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
52.800,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CON [...]
|
44.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27.06.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
1.260,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 18 DE JU [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NA [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
030.XXX.XXX-08
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070014
030.XXX.XXX-08
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS MENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GOZAGA FE [...]
|
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 21070003
030.XXX.XXX-08
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 21 DE JULHO [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070013
041.XXX.XXX-12
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 17 DE JULHO [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
924.XXX.XXX-00
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 D [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070012
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 14 DE JU [...]
|
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
006.XXX.XXX-30
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 16 [...]
|
200,00 |
|