lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22147 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/01/2026 - 14:49:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/04/2025 01040024
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°73.
PAGO 930,00
11/04/2025 01040023
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°76
PAGO 1.440,00
11/04/2025 01040022
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMFORME NOTA FISCAL DE N°75.
PAGO 1.440,00
11/04/2025 01040021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
PAGO 98.960,00
11/04/2025 01040021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
LIQUIDADO 98.960,00
11/04/2025 01040020
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
PAGO 225.815,28
11/04/2025 01040020
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
LIQUIDADO 225.815,28
11/04/2025 01040017
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°71.
PAGO 3.820,00
11/04/2025 01040016
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N°68.
PAGO 4.200,00
11/04/2025 01040015
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°72.
PAGO 5.660,00
11/04/2025 01040014
DERVAL LANDIM FERNANDES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO AO CEI SEBASTIÃO LEITE DE LIMA, CRECHE PROINFANCIA FRANCISCA FRANCIMAR DOS SANTOS PINTO E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN [...]
PAGO 7.500,00
11/04/2025 01040012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 5.900,00
11/04/2025 01040010
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 2.400,00
10/04/2025 27030004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 438,00
10/04/2025 26030008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NIKON 302 E 303, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 216,00
10/04/2025 26030005
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
PAGO 1.600,00
10/04/2025 24030014
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CHIP, COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
LIQUIDADO 760,00
10/04/2025 24030012
R. C. A. ESTRELA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL, [...]
LIQUIDADO 1.200,00
10/04/2025 21030006
R. C. A. ESTRELA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
LIQUIDADO 2.200,00
10/04/2025 21030005
R. C. A. ESTRELA LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
LIQUIDADO 1.200,00
10/04/2025 21030004
R. C. A. ESTRELA LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
LIQUIDADO 2.900,00
10/04/2025 21030003
C M LIMA MOURA VARIEDADES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO E GRAMPEAMENTO DE PROVAS AVALIE/CE 2025.1, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE [...]
LIQUIDADO 1.479,60
10/04/2025 20020019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
PAGO 2.530,19
10/04/2025 20020018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
PAGO 2.679,88
10/04/2025 18030006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
LIQUIDADO 1.662,99
10/04/2025 17030013
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
PAGO 1.450,00
10/04/2025 17030012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. N. 2908, REF. AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
PAGO 509,40
10/04/2025 17030011
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
PAGO 270,00
10/04/2025 15010232
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2025 15010231
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2025 15010230
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2025 15010228
CELSO FERNANDES LOBO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 2024.01.10.01 E CONT [...]
PAGO 3.000,00
10/04/2025 15010218
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
PAGO 1.450,00
10/04/2025 15010116
C M LIMA MOURA VARIEDADES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
PAGO 400,00
10/04/2025 11030013
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
PAGO 870,00
10/04/2025 10040011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 92.000,77
10/04/2025 10040010
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DO GENÊRO ALIMENTICIO, TIPO PEIXES FRESCOS, PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BÁSICAS TIPO I, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA AS PESSOAS QUE SE ENCO [...]
EMPENHADO 14.880,00
10/04/2025 10040009
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA DE MÚSICA ESTILO FANFARRA, PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO DO CENTENÁRIO DE DR. ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
EMPENHADO 3.360,00
10/04/2025 10040008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA PARA A PACIENTE CARLA CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
EMPENHADO 3.500,00
10/04/2025 10040007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
EMPENHADO 1.560,00
10/04/2025 10040006
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
EMPENHADO 1.600,00
10/04/2025 10040005
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
EMPENHADO 1.760,00
10/04/2025 10040004
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUT [...]
LIQUIDADO 100,00
10/04/2025 10040004
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ ADOLESCENTE E CONSELHEIROS TUT [...]
EMPENHADO 100,00
10/04/2025 10040003
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORP [...]
LIQUIDADO 100,00
10/04/2025 10040003
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORP [...]
EMPENHADO 100,00
10/04/2025 10040002
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE [...]
LIQUIDADO 100,00
10/04/2025 10040002
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE [...]
EMPENHADO 100,00
10/04/2025 10040001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TR ESCOLAR - 1305365, CUJO O OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM E [...]
PAGO 3.661,59
10/04/2025 10040001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TR ESCOLAR - 1305365, CUJO O OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM E [...]
LIQUIDADO 3.661,59
10/04/2025 10040001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TR ESCOLAR - 1305365, CUJO O OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM E [...]
EMPENHADO 3.661,59
10/04/2025 10030015
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025 [...]
PAGO 305,55
10/04/2025 10030014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DE PARTE DA NF. Nº 2907. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS [...]
PAGO 21.950,53
10/04/2025 10030011
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
PAGO 1.174,40
10/04/2025 09040009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE [...]
LIQUIDADO 138,56
10/04/2025 09040008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA ANTONIO TELES - ESCOLA NOVA NO DISTRITO DE [...]
LIQUIDADO 3.516,99
10/04/2025 09040007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CRECHE MUNICIPAL - PMA NO BAIRRO ARAÇÁ, DE INTERES [...]
LIQUIDADO 697,08
10/04/2025 09040006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CRECHE MUNICIPAL - PMA NO DISTRITO DE INGAZEIRAS, [...]
LIQUIDADO 138,06
10/04/2025 09040005
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO CEI JOANA TAVARES DE LUNA - BAIRRO MORORÓ, DE INT [...]
LIQUIDADO 734,36
10/04/2025 09040004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA ROMÃO [...]
LIQUIDADO 1.576,80

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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