Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/05/2026) E VOLTA (13/05/2026), PARA A SERVIDORA, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, (SECRETÁRIA DA STDS) PARA PARTICIPAR DO [...]
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20050052 |
304,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010149
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050050 |
279,88 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010098
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
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20050047 |
342,82 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010324
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE [...]
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20050011 |
103,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050012 |
11.126,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050014 |
2.389,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050015 |
1.462,58 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050046 |
386,32 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
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19050010 |
3.228,08 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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19050012 |
12.490,75 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010333
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
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19050014 |
2.304,79 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEI [...]
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19050001 |
30.276,35 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
***.728.083-**
GENILSON DA SILVA FERREIRA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA [...]
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19050002 |
900,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
***.911.853-**
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº, MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE [...]
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19050003 |
3.600,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050004
***.473.713-**
SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE NO DIA 19/05/2026 E 20/05/2026, P [...]
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19050008 |
400,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050003
***.649.433-**
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE NO DIA 19/05/2026 E 20/05/2026, [...]
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19050009 |
400,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
***.701.193-**
FRANCISCO MATHEUS DE LIMA BANDEIRA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0172026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO Q [...]
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19050004 |
40.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
***.898.373-**
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO P [...]
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19050005 |
1.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
***.318.213-**
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO G [...]
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19050006 |
1.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
***.635.053-**
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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19050016 |
200,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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18050001 |
707,34 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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18050002 |
721,72 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010336
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
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15050038 |
1.703,82 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040142
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
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15050039 |
3.003,84 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
15050020 |
3.112,80 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
15050024 |
2.014,17 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050026 |
593,63 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050028 |
3.362,37 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050032 |
5.171,28 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010335
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
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15050022 |
2.647,07 |
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