lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21066 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/12/2025 - 14:56:32
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/09/2025 11080015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 250,12
19/09/2025 11080014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.168,56
19/09/2025 10090004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.300,00
19/09/2025 10060010
MODULO SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.000,00
19/09/2025 04070010
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFORMA DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES PEREIRA, NO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 25.06.01/2025 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
LIQUIDADO 111.873,58
19/09/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
PAGO 2.537,12
19/09/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
PAGO 1.483,46
19/09/2025 02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1065, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS NEOBUS 8 180, COR AMARELA DE PLACA TIK 9A52.
PAGO 377,21
19/09/2025 02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3146, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 24.292,87
19/09/2025 02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
PAGO 11.747,45
19/09/2025 02050224
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 500,00
19/09/2025 02050222
CESAR ALVES FERREIRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 700,00
19/09/2025 02050221
JOSÉ BARROS FILHO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 500,00
19/09/2025 01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
PAGO 4,77
19/09/2025 01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
PAGO 3.989,10
19/09/2025 01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 4,77
19/09/2025 01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 3.989,10
19/09/2025 01090037
RANIELLE PASSOS LEITE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE P.A.P.S., CPF Nº 126.XXX.163-70 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
LIQUIDADO 600,00
19/09/2025 01080228
P J R DE SOUZA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRAT [...]
LIQUIDADO 28.305,70
19/09/2025 01080217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
PAGO 1.663,67
19/09/2025 01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 23.106,82
19/09/2025 01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF (SETOR - 41), SOBRE A [...]
PAGO 14.193,64
19/09/2025 01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSA [...]
PAGO 9.362,28
19/09/2025 01080212
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONS [...]
PAGO 19.753,59
19/09/2025 01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1062, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011 DE PLACA EMU 6A39.
PAGO 793,47
19/09/2025 01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1069, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB 2014/2015, COR AMARELA DE PLACA PMW 9949.
PAGO 3.271,79
19/09/2025 01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1067, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKS/COMIL 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A28.
PAGO 2.234,92
19/09/2025 01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1063, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS, COR AMARELA DE PLACA OIL 8472.
PAGO 820,87
19/09/2025 01080095
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3147, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 26.575,37
19/09/2025 01080089
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
PAGO 2.966,36
19/09/2025 01080060
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2024 [...]
PAGO 818,88
19/09/2025 01070212
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ALIMENTAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM [...]
LIQUIDADO 5.000,00
19/09/2025 01070208
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO EF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
PAGO 800,00
19/09/2025 01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.718,74
19/09/2025 01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
PAGO 15.036,25
19/09/2025 01070165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
PAGO 20.550,60
19/09/2025 01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.932,96
19/09/2025 01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 404,95
19/09/2025 01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.326,94
18/09/2025 29080004
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM FORRA DE CANTONEIRA DE UMA POLEGADA 2,10 X 1,13 METROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÃO, COM TROCA DE FER [...]
LIQUIDADO 2.040,00
18/09/2025 26060006
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2531, REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TO ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNCÍPIO DE AURO [...]
PAGO 497.152,49
18/09/2025 20080011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
LIQUIDADO 2.080,00
18/09/2025 18090012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 36,10
18/09/2025 18090012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 36,10
18/09/2025 18090012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 36,10
18/09/2025 18090011
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO, TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30AMP DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO RICARDO [...]
EMPENHADO 3.570,00
18/09/2025 18090010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
EMPENHADO 1.265,52
18/09/2025 18090009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
EMPENHADO 4.303,43
18/09/2025 18090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
EMPENHADO 499,47
18/09/2025 18090007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
EMPENHADO 800,00
18/09/2025 18090006
L G PINHEIRO NETO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES OFTAMOLOGICO (TOMOGRAFIA CORNEANA), PARA A PACIENTE A SRª A.P.P.R. (CPF Nº 037.XXX.803-04), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
EMPENHADO 270,00
18/09/2025 18090005
RANIELLE PASSOS LEITE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª I.P.S., CPF º 062.XXX.113-60, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
EMPENHADO 450,00
18/09/2025 18090004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 2.783,23
18/09/2025 18090003
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 - REGIÃO DO CARIRI, QUE ACO [...]
LIQUIDADO 100,00
18/09/2025 18090003
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 - REGIÃO DO CARIRI, QUE ACO [...]
EMPENHADO 100,00
18/09/2025 18090002
MARIA REGINA DA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADADO COEGEMAS-CE 202 [...]
LIQUIDADO 100,00
18/09/2025 18090002
MARIA REGINA DA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADADO COEGEMAS-CE 202 [...]
EMPENHADO 100,00
18/09/2025 18090001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNI [...]
LIQUIDADO 150,00
18/09/2025 18090001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNI [...]
EMPENHADO 150,00
18/09/2025 18060009
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PSA LIVRE/TOTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA
LIQUIDADO 2.835,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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