lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13716 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/09/2025 - 12:41:45
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/06/2025 07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
LIQUIDADO 12.500,10
06/06/2025 06060015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 1.326,71
06/06/2025 06060014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 4.253,68
06/06/2025 06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº3000202-81.2025.8.06.0041, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
EMPENHADO 7.492,03
06/06/2025 06060012
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO SCFV SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
EMPENHADO 115,00
06/06/2025 06060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 186,16
06/06/2025 06060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
EMPENHADO 250,00
06/06/2025 06060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
EMPENHADO 635,76
06/06/2025 06060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
EMPENHADO 1.064,14
06/06/2025 06060007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 [...]
EMPENHADO 305,94
06/06/2025 06060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 669,69
06/06/2025 06060005
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE JUNHO DE 202 [...]
EMPENHADO 305,94
06/06/2025 06060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE A SRª MARIA SOCORRO RANGEL DE MACÊDO OLIVEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
EMPENHADO 180,00
06/06/2025 06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DI [...]
EMPENHADO 200,00
06/06/2025 06060002
JOSE BRENO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 [...]
EMPENHADO 200,00
06/06/2025 06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº EDVANEIDE ALVES GOMES, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
EMPENHADO 3.300,00
06/06/2025 04060001
FRANCIVAL PEREIRA DE SOUZA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 400,00
06/06/2025 03030267
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 32,64
06/06/2025 03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 804,13
06/06/2025 03020180
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.175,76
06/06/2025 03020150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
LIQUIDADO 69,21
06/06/2025 02060266
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCARIA.
PAGO 12,69
06/06/2025 02060266
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 12,69
06/06/2025 02060035
C M SILVA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 2.510,35
06/06/2025 02060012
CSR CLINICA DE SAÚDE RESPIRATORIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 200,00
06/06/2025 02060010
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.180,00
06/06/2025 02050217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 108,10
06/06/2025 02050213
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 6.288,48
06/06/2025 02050211
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
LIQUIDADO 1.438,70
06/06/2025 02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CO [...]
LIQUIDADO 2.625,00
06/06/2025 02050182
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
LIQUIDADO 1.450,00
06/06/2025 02050173
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
LIQUIDADO 2.500,00
06/06/2025 02050169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 142,21
06/06/2025 02050167
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 38.725,50
06/06/2025 02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 955. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FRO [...]
PAGO 13.455,90
06/06/2025 02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1098. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECE [...]
PAGO 306,00
06/06/2025 02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1084. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECE [...]
PAGO 2.448,00
06/06/2025 02050080
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 652. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 148.493,05
06/06/2025 02050079
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 646. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 31.434,23
06/06/2025 01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 956. REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FROTA [...]
PAGO 4.221,20
05/06/2025 28050007
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 10.076,55
05/06/2025 22050008
DERVAL LANDIM FERNANDES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 13. REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNTAMENTAL ANTONIO LANDIM DE MACEDO, BAIRRO MORORÓ, DE INTERESS [...]
PAGO 3.750,00
05/06/2025 15050025
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
LIQUIDADO 1.263,60
05/06/2025 13050006
FRANCISCO SOARES LIMA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DO FUNDO GERAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES, ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONDICIONAMENTO DE UNIDADES CONDENSADORAS, ALTERAÇÃO DA [...]
LIQUIDADO 5.203,00
05/06/2025 12050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
LIQUIDADO 651,48
05/06/2025 12050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.820,00
05/06/2025 12050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO OS HARDWARE'S E SOFTWARE´S, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
LIQUIDADO 4.820,00
05/06/2025 12050012
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.800,00
05/06/2025 05060008
NAIELY CRUZ DE LIMA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
EMPENHADO 200,00
05/06/2025 05060007
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DE DESPESA COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO ART. 20 D [...]
EMPENHADO 7.000,00
05/06/2025 05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
LIQUIDADO 100,00
05/06/2025 05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
EMPENHADO 100,00
05/06/2025 05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
LIQUIDADO 100,00
05/06/2025 05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
EMPENHADO 100,00
05/06/2025 05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
LIQUIDADO 100,00
05/06/2025 05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
EMPENHADO 100,00
05/06/2025 05060003
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS [...]
LIQUIDADO 2.931,00
05/06/2025 05060003
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS [...]
EMPENHADO 2.931,00
05/06/2025 05060002
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 11.520,00
05/06/2025 05060002
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
EMPENHADO 11.520,00

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