despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 2170 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 14:48:40
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 05080027 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 07/2026.
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9.974,93
DESPESA EXTRA: 05080025 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 07/2026.
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.443,68
DESPESA EXTRA: 05080021 - DATA: 05/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 07/2026.
100158021
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
16.143,40
DESPESA EXTRA: 05080020 - DATA: 05/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 07/2026.
100158021
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
15.460,18
DESPESA EXTRA: 05080019 - DATA: 05/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG IRRF , SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.07/2026
100070000
IRRF
754,75
DESPESA EXTRA: 05080018 - DATA: 05/08/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG CONV. ARAJARA , SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.07/2026
100158013
CONV. ARAJARA
26,85
DESPESA EXTRA: 05080017 - DATA: 05/08/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS , SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.07/2026
100158039
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
61,92
DESPESA EXTRA: 05080016 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.07/2026
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
485,44
DESPESA EXTRA: 05080015 - DATA: 05/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL , SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.07/2026
100158021
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
1.599,87
DESPESA EXTRA: 05080011 - DATA: 05/08/2026
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SINDICATO DOS AGENTES DE TRANS. MUNICIPAIS , SETOR DEMUTRAN COMP.07/2026
100158041
CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
DESPESA EXTRA: 05080008 - DATA: 05/08/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS , SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO COMP.07/2026
100158039
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
317,36
DESPESA EXTRA: 05080005 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA, SETOR DEMUTRAN COMP.07/2026
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.213,80
DESPESA EXTRA: 05080002 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA, SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.07/2026
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.113,00
DESPESA EXTRA: 05080006 - DATA: 05/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA, SETOR PROCURADORIA COMP.07/2026
100158012
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.889,78
DESPESA EXTRA: 05080010 - DATA: 05/08/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS , SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.07/2026
100158039
SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
20,26
DESPESA EXTRA: 04080017 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO NA NF. Nº 50873 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.
100070000
IRRF
176,62
DESPESA EXTRA: 04080013 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO NA NF. Nº 949 - CREDOR D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
100070000
IRRF
34,80
DESPESA EXTRA: 04080011 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO NA NF. Nº 19182 - CREDOR FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
100070000
IRRF
129,60
DESPESA EXTRA: 04080005 - DATA: 04/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.
100060000
ISS
35,28
DESPESA EXTRA: 03080011 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS, RECOLHIDO DA NF. Nº 3157 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.172,60
DESPESA EXTRA: 03080010 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3157 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
100070000
IRRF
5.943,71
DESPESA EXTRA: 03080009 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ISSQN, RECOLHIDO DA NF. Nº 3157 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
100060000
ISS
7.429,64
DESPESA EXTRA: 03080007 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS, RECOLHIDO DA NF. Nº 52 - CREDOR FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
100000573
INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
10.330,30
DESPESA EXTRA: 03080006 - DATA: 03/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO NA NF. Nº 52 - CREDOR FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
100060000
ISS
6.526,87
DESPESA EXTRA: 31070095 - DATA: 31/07/2026
JOSEFA EDILANIA SARAIVA FERNANDES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% EFETIVOS - COMP. 07/2026, SERVIDOR MANASSES ALVES DE SANTANA.
100158023
PENSAO ALIMENTICIA
567,35
DESPESA EXTRA: 31070085 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 5969 - CREDOR POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
100070000
IRRF
156,60
DESPESA EXTRA: 31070080 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 5922 - CREDOR POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
100070000
IRRF
858,22
DESPESA EXTRA: 31070072 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3795 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000
IRRF
42,89
DESPESA EXTRA: 31070067 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3794 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000
IRRF
2,17
DESPESA EXTRA: 31070063 - DATA: 31/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3822 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000
IRRF
52,56

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