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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4702 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 10:01:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/08/2025 EMPENHO: 01070163
17.291.561/0001-90
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
41.829,18
11/08/2025 EMPENHO: 03030156
17.291.561/0001-90
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
9.125,00
11/08/2025 EMPENHO: 01070163
17.291.561/0001-90
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
32.045,82
11/08/2025 EMPENHO: 01080006
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, (SESSÕES) , PARA O PACIENTE F.H.F.B., CPF Nº 100.XXX.973-80, S [...]
640,00
11/08/2025 EMPENHO: 11070001
52.004.519/0001-41
RICHARD LUNA RODRIGUES DA SILVA - (EXPRESS LAB)
11 - SECRETARIA DE SAUDE

TEMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE N°0001/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (RICHAR [...]
7.140,00
11/08/2025 EMPENHO: 22070005
42.703.110/0001-60
M.S.NETO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
1.500,00
11/08/2025 EMPENHO: 22070007
12.872.613/0001-06
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
1.450,00
11/08/2025 EMPENHO: 22070007
12.872.613/0001-06
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
1.450,00
11/08/2025 EMPENHO: 25060012
11.168.207/0001-96
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO ESTANTE C/PRATELEIRAS PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E OTIMIOZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO PARA ORMAZENAMENTO DE MATERIAIS, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE CONF [...]
1.516,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
4.371,28
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
208,36
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
277,82
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
1.654,88
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
2.892,03
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
1.932,49
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
2.040,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
3.298,10
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
3.790,55
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
5.515,98
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
5.565,42
08/08/2025 EMPENHO: 02060257
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
6.986,75
08/08/2025 EMPENHO: 26060014
04.788.639/0001-34
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
1.739,18
08/08/2025 EMPENHO: 02060147
41.356.449/0001-74
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, MUSICAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL A TODA POPULAÇÃO AURORENSE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2025. SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
11.000,00
08/08/2025 EMPENHO: 07080002
067.XXX.XXX-77
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, EM [...]
300,00
08/08/2025 EMPENHO: 02070013
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
345,00
08/08/2025 EMPENHO: 02070014
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
860,95
08/08/2025 EMPENHO: 01070068
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
756,00
08/08/2025 EMPENHO: 23060006
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
4.949,94
08/08/2025 EMPENHO: 03030107
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
1.451,54
08/08/2025 EMPENHO: 03030107
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
260,81

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