lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8704 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/02/2026 12020008
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO,MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
EMPENHADO 12.960,00
12/02/2026 12020007
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
EMPENHADO 38.120,00
12/02/2026 12020006
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PIPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
EMPENHADO 16.000,00
12/02/2026 12020005
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [...]
EMPENHADO 17.600,00
12/02/2026 12020004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 19 DE FEVEREI [...]
LIQUIDADO 200,00
12/02/2026 12020004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 19 DE FEVEREI [...]
EMPENHADO 200,00
12/02/2026 12020003
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVERE [...]
LIQUIDADO 200,00
12/02/2026 12020003
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVERE [...]
EMPENHADO 200,00
12/02/2026 12020002
RAFAEL COELHO FERREIRA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO, INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PERNAS DE BASE METALICAS, COM REVESTIMENTO E PINTURA, EM 10 BASES METÁLICAS RETANGULARES, MEDINDO 12CM DE ALTURA, 70 [...]
EMPENHADO 1.500,00
12/02/2026 12020001
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE [...]
EMPENHADO 200,00
12/02/2026 12010016
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁ [...]
LIQUIDADO 300,00
12/02/2026 12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 12.120,00
12/02/2026 09010002
ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO BÁSICA DAS ÀREAS DA ARENINHA DA CACHOEIRINHA, INCLUINDO VESTIÁRIOS E ALAMBRADOS, COMO TAMBÉM ABERTURA E FECHAMENTO [...]
LIQUIDADO 715,00
12/02/2026 06010003
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PREVENTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
PAGO 1.470,09
12/02/2026 05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
LIQUIDADO 35.217,92
12/02/2026 05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
LIQUIDADO 33.782,08
12/02/2026 05010314
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 900,00
12/02/2026 05010311
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 900,00
12/02/2026 05010307
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDA [...]
PAGO 900,00
12/02/2026 05010304
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DI [...]
PAGO 900,00
12/02/2026 05010288
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.700,00
12/02/2026 05010281
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.000,00
12/02/2026 05010271
J MARIO FERRO DOS SANTOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.300,00
12/02/2026 05010269
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.705,00
12/02/2026 05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, S [...]
PAGO 4.040,00
12/02/2026 05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMI [...]
PAGO 4.040,00
12/02/2026 05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RE [...]
PAGO 4.040,00
12/02/2026 05010260
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE [...]
PAGO 44.440,00
12/02/2026 05010257
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.625,00
12/02/2026 05010255
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 16.160,00
12/02/2026 05010241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
PAGO 10.322,00
12/02/2026 05010216
ANGELA MARCIA DA SILVA SOUSA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 200,00
12/02/2026 05010202
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 7.391,96
12/02/2026 05010198
CONSTRUTORA M FILHO E EMPRRENDIMENTOS LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 67.074,60
12/02/2026 05010152
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDAD [...]
PAGO 14.283,65
12/02/2026 05010051
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 8.446,00
12/02/2026 03020006
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTÍNUO, COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
PAGO 2.746,88
12/02/2026 02020057
DW DISTRIBUIDORA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
PAGO 1.757,10
12/02/2026 02020013
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRº G.M.S.R., CPF º623.XXX.573-30, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
PAGO 450,00
12/02/2026 02020011
DAVID FELINTO SAMPAIO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAAGO REF. AO EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª E.R.A.T., CPF º 020.XXX.703-90, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE [...]
PAGO 550,00
12/02/2026 02020003
DAVID FELINTO SAMPAIO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA O PACIENTE SR F.B.V., CPF º 948.XXX.013-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
PAGO 550,00
12/02/2026 02020002
DAVID FELINTO SAMPAIO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª M.A., CPF º 038.XXX.373-10, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
PAGO 550,00
11/02/2026 26010004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3619, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
PAGO 39.942,90
11/02/2026 26010004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3610, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
PAGO 2.345,00
11/02/2026 16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 6.844,69
11/02/2026 16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
LIQUIDADO 200,00
11/02/2026 16010011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
LIQUIDADO 1.089,64
11/02/2026 16010010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
LIQUIDADO 35.018,22
11/02/2026 13010004
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 7.604,46
11/02/2026 12010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PBF SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI [...]
LIQUIDADO 230,04
11/02/2026 12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
LIQUIDADO 12.120,00
11/02/2026 12010009
J MARIO FERRO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.900,00
11/02/2026 12010008
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 17.600,00
11/02/2026 11020003
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, EMAILS INSTITUCIONAIS, SITE DA LGPD, CARTA DE SERVIÇO E FLUXO DE CONTRATAÇÃO [...]
EMPENHADO 15.930,00
11/02/2026 11020002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 2.750,00
11/02/2026 11020001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
EMPENHADO 638,00
11/02/2026 10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃ [...]
PAGO 98.960,00
11/02/2026 10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS [...]
PAGO 225.815,28
11/02/2026 10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 150,00
11/02/2026 09020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAWOF73 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 220,45

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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