lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22055 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:31:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/07/2025 21070005
G C DA SILVA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 07.02.01/2025 E CONTRATO Nº 20 [...]
LIQUIDADO 52.800,00
25/07/2025 18070010
MINISTERIO DAS CIDADES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 906496/2020/MDR/CAIXA, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE AURORA - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 270.030,26
25/07/2025 15070014
MERCADINHO LORENA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 480,00
25/07/2025 10070017
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
PAGO 1.200,00
25/07/2025 04070007
C M LIMA MOURA VARIEDADES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2486, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, COM IMPRESSÃO NA CONFIGURAÇÃO FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO EM PAPEL A4, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
PAGO 5.634,30
25/07/2025 02060241
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE ESGOTO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
PAGO 8.868,37
25/07/2025 02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 597, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA NVB 3566, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 990,00
25/07/2025 02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
PAGO 281,79
25/07/2025 02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 281,79
25/07/2025 02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 1.528,87
25/07/2025 02050237
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO BENEDITO EM AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 2024.08 [...]
LIQUIDADO 9.213,29
25/07/2025 02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE [...]
PAGO 145,48
25/07/2025 01070227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCARIA.
PAGO 69,00
25/07/2025 01070227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 69,00
25/07/2025 01070151
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
LIQUIDADO 2.800,00
25/07/2025 01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
LIQUIDADO 4.654,01
25/07/2025 01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
LIQUIDADO 3.908,05
25/07/2025 01070067
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
LIQUIDADO 19.707,37
24/07/2025 30060012
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.763,40
24/07/2025 24070001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 24 DE JULHO DE [...]
EMPENHADO 200,00
24/07/2025 23060012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 474, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
PAGO 150,00
24/07/2025 22070013
M.S.NETO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (M.S. NET [...]
LIQUIDADO 800,00
24/07/2025 22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
LIQUIDADO 1.450,00
24/07/2025 22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
LIQUIDADO 1.450,00
24/07/2025 22070003
JOSE BRENO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 21070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE RM (QUADRIL, JOELHO ESQUERDO E JOELHO DIREITO), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.I.F.. (CPF Nº 034.XXX.203-43), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 1.350,00
24/07/2025 21070008
GUSTAVO & ISABEL LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS OFTAMOLOGICA PARA A PACIENTE M.E.S.T. (CPF Nº440.XXX.533-53), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 4.200,00
24/07/2025 21070003
DANUBIO CAMPOS MENEZES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO D [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 18070002
ESAU VIEIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 17070014
DANUBIO CAMPOS MENEZES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS MENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA [...]
PAGO 300,00
24/07/2025 17070013
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABI [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 17070012
ESAU VIEIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 17070008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.500,00
24/07/2025 16070003
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA- [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 16070002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESS [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, [...]
PAGO 200,00
24/07/2025 15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 800,00
24/07/2025 10070017
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
PAGO 23.800,00
24/07/2025 05060007
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DE DESPESA COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO ART. 20 D [...]
LIQUIDADO 7.000,00
24/07/2025 02070016
C M LIMA MOURA VARIEDADES
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
LIQUIDADO 800,00
24/07/2025 02060244
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO GERENCIAL, COM FOCO NA MELHORIA DAS RELAÇÕES PESSOAIS INTERNAS E EXTERNAS, VISANDO A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM UM SERVIÇ [...]
LIQUIDADO 5.500,00
24/07/2025 02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMP [...]
PAGO 187,71
24/07/2025 02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
PAGO 12.309,92
24/07/2025 02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 7.090,79
24/07/2025 02050245
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF REF. CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPET [...]
PAGO 19.822,25
23/07/2025 27060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
PAGO 136,96
23/07/2025 27060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
PAGO 250,00
23/07/2025 27060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
PAGO 957,59
23/07/2025 23070003
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000655-76.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, (SESSÕES) , PARA A PACIENTE M.A.G.G., [...]
EMPENHADO 3.293,00
23/07/2025 23070002
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FER [...]
EMPENHADO 300,00
23/07/2025 23070001
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 D [...]
EMPENHADO 200,00
23/07/2025 23060011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 379, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E PENDRIVE, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AU [...]
PAGO 558,00
23/07/2025 22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS A.R.T. NESTA DATA.
PAGO 103,03
23/07/2025 22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE ANOTAÇÃO TECNITA (ART), REFERENTE A INTERDIÇÃO DA QUADRA DA ESCOLHA ANTONIO LANDIM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 103,03
23/07/2025 22070002
ANDREIA TORRES DE LUNA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE A [...]
PAGO 100,00
23/07/2025 22070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, Q [...]
PAGO 100,00
23/07/2025 18060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
PAGO 203,45
23/07/2025 17070011
CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LDTA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O CARDIOPEDIATRA PARA O PACIENTE M.G.P.M., (CPF Nº 128.XXX.673-40), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000534-48.2025.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABIL [...]
PAGO 400,00
23/07/2025 15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
LIQUIDADO 800,00
23/07/2025 15070006
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BELEZA( CABELEIREIROS, MAQUIADOR E MANICURE, NA 2º EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO. EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE INGAZEIRAS SOBRE A RESPONSABILI [...]
PAGO 1.150,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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