lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8704 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/04/2026 07040003
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MÉDICO (ESPIROMETRIA), PARA O PACIENTE J.R.S.M., CPF Nº108.XXX283-16, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 300,00
10/04/2026 06030009
LIVANIA ASSESSORIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
PAGO 9.500,00
10/04/2026 06030009
LIVANIA ASSESSORIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INDICADORES DA GESTÃO MUNICIPAL, COM ELABORAÇÃO DE DIÁGNOSTICOS E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA [...]
LIQUIDADO 9.500,00
10/04/2026 06020022
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° [...]
PAGO 1.600,00
10/04/2026 06020019
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1829, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
PAGO 5.000,00
10/04/2026 06010007
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADÚNICO/PBF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME [...]
LIQUIDADO 700,00
10/04/2026 06010005
MARLUCE RODRIGUES DA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME DISPENSA [...]
LIQUIDADO 1.520,00
10/04/2026 05030008
PAULI ANA DE LIMA SOUSA
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.195,00
10/04/2026 05010428
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.320,00
10/04/2026 05010427
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.200,00
10/04/2026 05010416
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2026.
PAGO 48.525,17
10/04/2026 05010416
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
LIQUIDADO 48.525,17
10/04/2026 05010399
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.450,00
10/04/2026 05010397
CORNELIO AUGUSTO LEITE
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.840,74
10/04/2026 05010396
OLAVO LEITE DE MACEDO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
LIQUIDADO 1.930,00
10/04/2026 05010395
M.S. NETO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTA [...]
PAGO 800,00
10/04/2026 05010393
THAFARELL DUARTE PEREIRA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.100,00
10/04/2026 05010392
NILSON DUARTE TORRES
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
LIQUIDADO 400,00
10/04/2026 05010379
M.S. NETO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 41, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
PAGO 800,00
10/04/2026 05010376
M.S. NETO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 800,00
10/04/2026 05010353
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3082, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PAGO 6.900,00
10/04/2026 05010321
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 737,25
10/04/2026 05010317
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
PAGO 500,00
10/04/2026 05010316
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A [...]
PAGO 500,00
10/04/2026 05010315
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2026 05010313
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A VALOR LIQUIDADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABI [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2026 05010312
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.100,00
10/04/2026 05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3542, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
PAGO 404,43
10/04/2026 05010300
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
PAGO 306,00
10/04/2026 05010299
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
PAGO 306,00
10/04/2026 05010297
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
PAGO 306,00
10/04/2026 05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
PAGO 306,00
10/04/2026 05010295
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
PAGO 1.836,00
10/04/2026 05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
PAGO 612,00
10/04/2026 05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
PAGO 306,00
10/04/2026 05010278
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 12º MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERF [...]
PAGO 13.053,97
10/04/2026 05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
PAGO 1.700,00
10/04/2026 05010272
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 148,50
10/04/2026 05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, COMP. 03/2026, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL [...]
PAGO 8.418,16
10/04/2026 05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO SÍTIO CALUMBI.
PAGO 242,12
10/04/2026 05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, S [...]
PAGO 4.040,00
10/04/2026 05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE [...]
PAGO 4.040,00
10/04/2026 05010260
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA S [...]
PAGO 44.440,00
10/04/2026 05010255
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIP [...]
PAGO 16.160,00
10/04/2026 05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
PAGO 2.390,62
10/04/2026 05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 400,00
10/04/2026 05010250
C M LIMA MOURA VARIEDADES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 800,00
10/04/2026 05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
PAGO 2.500,00
10/04/2026 05010241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
PAGO 18.955,98
10/04/2026 05010238
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 51, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
PAGO 4.705,00
10/04/2026 05010237
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 65, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 2.400,00
10/04/2026 05010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERC [...]
PAGO 3.173,86
10/04/2026 05010232
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CON [...]
PAGO 2.000,00
10/04/2026 05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 535,73
10/04/2026 05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
LIQUIDADO 1.249,20
10/04/2026 05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.297,04
10/04/2026 05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 13.565,34
10/04/2026 05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 304,16
10/04/2026 05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
LIQUIDADO 763,28
10/04/2026 05010219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 153,32

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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