lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22055 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:31:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/06/2025 02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
PAGO 654,00
16/06/2025 02050185
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
PAGO 4.705,00
16/06/2025 02050182
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
PAGO 1.450,00
16/06/2025 02050180
NILSON DUARTE TORRES
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL COM REFÊRENCIA AO MÊS 05/2025.
PAGO 400,00
16/06/2025 02050176
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL COM REFÊRENCIA AO MÊS 05/2025.
PAGO 1.039,49
16/06/2025 02050164
EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N°2024.08.28.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
LIQUIDADO 62.602,74
16/06/2025 01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
PAGO 544,42
13/06/2025 30050007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
LIQUIDADO 4.398,81
13/06/2025 30050006
FRANCISCO JOSE LEITE SARAIVA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE EUTANÁSIA EM CÃES REAGENTE PARA LEISHMANIOSE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 3.710,00
13/06/2025 26050010
BARRETO E ALENCAR LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O PEDIATRA PARA O PACIENTE DENYS RYAN SILVA TAVARES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 399,20
13/06/2025 25040015
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 6.200,00
13/06/2025 21050004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO 304, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 138,00
13/06/2025 21050003
DEYBE DOS SANTOS SOUZA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 126,00
13/06/2025 21050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 126,00
13/06/2025 21050002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
PAGO 119,00
13/06/2025 13060010
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 8º EN [...]
EMPENHADO 150,00
13/06/2025 13060009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA-CRIO, NO DIA 13 DE JUNHO D [...]
EMPENHADO 200,00
13/06/2025 13060009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR .AGENTE DE SAÚDE COMP. 05/2025
EMPENHADO 12.562,04
13/06/2025 13060008
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A SHª RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚ [...]
EMPENHADO 600,00
13/06/2025 13060007
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CHEFE DE GABINETE, A SHA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA FRENTE PARLAMENTAR DE COMB [...]
EMPENHADO 150,00
13/06/2025 13060006
MARCONE TAVARES DE LUNA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEIT [...]
EMPENHADO 1.000,00
13/06/2025 13060005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
EMPENHADO 103,03
13/06/2025 13060004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
EMPENHADO 103,03
13/06/2025 13060003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
EMPENHADO 103,03
13/06/2025 13060002
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 69.291,36
13/06/2025 13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLI [...]
PAGO 600,00
13/06/2025 13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA [...]
LIQUIDADO 600,00
13/06/2025 13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA [...]
EMPENHADO 600,00
13/06/2025 13050009
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAR SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA DA IMUNIZAÇÃO INFLUENZA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
PAGO 991,44
13/06/2025 12060004
FABIANA TELES DE SOUZA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.825,12
13/06/2025 12060004
FABIANA TELES DE SOUZA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE ( I FESTIVAL INGAZEIRAS JUNINO - UM ARRAIAL DE CORES, DANÇA E EMOÇÃO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/202 [...]
LIQUIDADO 4.825,12
13/06/2025 12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
LIQUIDADO 1.547,00
13/06/2025 12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
LIQUIDADO 1.445,00
13/06/2025 12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
LIQUIDADO 2.380,00
13/06/2025 09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
PAGO 200,00
13/06/2025 09050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAIS PARA ACESSO À 12 USUÁRIOS DE PROGRAMAS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRET [...]
PAGO 3.900,00
13/06/2025 06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DIA 06 DE JUNHO DE 202 [...]
PAGO 200,00
13/06/2025 05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
PAGO 100,00
13/06/2025 05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
PAGO 100,00
13/06/2025 05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
PAGO 100,00
13/06/2025 04060006
PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIÓLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA), PARA O PACIIENTE O SR. FRANCISCO GILBERTO MENESES PEREIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
PAGO 600,00
13/06/2025 03060024
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS, AMIGOS E MOR. DE INGAZEIRAS
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 18.712,20
13/06/2025 03060023
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.
PAGO 180,00
13/06/2025 03060022
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 875,00
13/06/2025 03060021
CATIA REIJANE SANTOS PONTES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 875,00
13/06/2025 03060016
VALDENIZIA TORQUATO CRUZ
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 875,00
13/06/2025 03060014
FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.100,00
13/06/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
PAGO 2.022,25
13/06/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
PAGO 3.485,78
13/06/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
PAGO 2.732,36
13/06/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
PAGO 208,36
13/06/2025 03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
PAGO 2.509,40
13/06/2025 03030071
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
LIQUIDADO 2.466,60
13/06/2025 02060045
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1554818. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
PAGO 2.774,00
13/06/2025 02060044
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553918. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
PAGO 888,00
13/06/2025 02060043
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553922. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
PAGO 888,00
13/06/2025 02060042
CLISMOCLEITO LEAL DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553938. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
PAGO 810,99
13/06/2025 02060041
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553956. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
PAGO 703,34
13/06/2025 02060040
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1554014.REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO E [...]
PAGO 514,25
13/06/2025 02060039
ISABELLY PIO CORREIA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.
PAGO 1.485,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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