lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22055 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:31:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/06/2025 10060003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 200,00
11/06/2025 10040010
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DO GENÊRO ALIMENTICIO, TIPO PEIXES FRESCOS, PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BÁSICAS TIPO I, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA AS PESSOAS QUE SE ENCO [...]
PAGO 14.880,00
11/06/2025 09060006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO DE Nº24.0 [...]
LIQUIDADO 17.274,00
11/06/2025 09050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAIS PARA ACESSO À 12 USUÁRIOS DE PROGRAMAS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES D [...]
LIQUIDADO 3.900,00
11/06/2025 09050011
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 295,32
11/06/2025 07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.262,54
11/06/2025 07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.864,46
11/06/2025 06060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
LIQUIDADO 186,16
11/06/2025 06060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
LIQUIDADO 635,76
11/06/2025 06060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
LIQUIDADO 1.064,14
11/06/2025 06060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
LIQUIDADO 669,69
11/06/2025 06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.300,00
11/06/2025 06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº EDVANEIDE ALVES GOMES, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
LIQUIDADO 3.300,00
11/06/2025 06050007
J MARIO FERRO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
11/06/2025 03060023
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OBSTETRA PARA A PACIENTE MARIA RAQUEL DE SOUZA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 180,00
11/06/2025 03030201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 374,64
11/06/2025 03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 78,12
11/06/2025 03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 78,12
11/06/2025 03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 130,81
11/06/2025 03020164
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.487,36
11/06/2025 02060121
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
PAGO 225.815,28
11/06/2025 02060055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
LIQUIDADO 1.052,52
11/06/2025 02060030
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 640,00
11/06/2025 02060028
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.080,00
11/06/2025 02060027
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.880,00
11/06/2025 02060026
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.280,00
11/06/2025 02060025
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.880,00
11/06/2025 02060024
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.100,00
11/06/2025 02060021
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.480,00
11/06/2025 02060018
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.280,00
11/06/2025 02060016
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
LIQUIDADO 370,00
11/06/2025 02050203
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A CAPELA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO ARAÇA, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº2023.03.21.01 E CONTRAT [...]
LIQUIDADO 59.611,32
11/06/2025 02050202
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 40.952,31
11/06/2025 02050200
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.666,00
11/06/2025 02050198
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 700,00
11/06/2025 02050197
THAFARELL DUARTE PEREIRA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.100,00
11/06/2025 02050196
CORNELIO AUGUSTO LEITE
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.500,00
11/06/2025 02050195
GILVAN ARAÚJO COSTA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.510,63
11/06/2025 02050194
ESPAÇO KIDS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.280,00
11/06/2025 02050193
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.200,00
11/06/2025 02050189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.700,00
11/06/2025 02050188
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.350,00
11/06/2025 02050187
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.400,00
11/06/2025 02050184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 306,00
11/06/2025 02050183
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 306,00
11/06/2025 02050181
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 306,00
11/06/2025 02050179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 306,00
11/06/2025 02050178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 306,00
11/06/2025 02050177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 612,00
11/06/2025 02050172
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 28.575,00
11/06/2025 02050171
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.175,00
11/06/2025 02050170
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.175,00
11/06/2025 02050168
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.450,00
11/06/2025 02050163
NIRLAN PASSOS DA COSTA
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 87,00
11/06/2025 02050162
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.082,40
11/06/2025 02050125
MARINETE DO NASCIMENTO BEZERRA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
PAGO 200,00
11/06/2025 02050124
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.175,00
11/06/2025 02050123
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.175,00
11/06/2025 02050118
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AU [...]
PAGO 3.500,00
11/06/2025 02050110
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.500,00

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

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