lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21989 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 13/01/2026 - 20:43:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/08/2025 22080009
GIGI TECIDOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A [...]
EMPENHADO 4.035,24
22/08/2025 22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
EMPENHADO 4.172,00
22/08/2025 22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
EMPENHADO 4.172,00
22/08/2025 22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
EMPENHADO 4.172,00
22/08/2025 22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
EMPENHADO 4.172,00
22/08/2025 22080007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHEIR [...]
LIQUIDADO 100,00
22/08/2025 22080007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHEIR [...]
EMPENHADO 100,00
22/08/2025 22080006
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS [...]
LIQUIDADO 100,00
22/08/2025 22080006
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS [...]
EMPENHADO 100,00
22/08/2025 22080005
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHE [...]
LIQUIDADO 100,00
22/08/2025 22080005
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHE [...]
EMPENHADO 100,00
22/08/2025 22080004
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO NÚCLEO DE PER [...]
LIQUIDADO 100,00
22/08/2025 22080004
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO NÚCLEO DE PER [...]
EMPENHADO 100,00
22/08/2025 22080003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAÚJO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS [...]
LIQUIDADO 100,00
22/08/2025 22080003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAÚJO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS [...]
EMPENHADO 100,00
22/08/2025 22080002
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ EDERLANIO SOUSA RIBEIRO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE [...]
EMPENHADO 200,00
22/08/2025 22080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE VAZANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
EMPENHADO 103,03
22/08/2025 22070014
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 6.000,00
22/08/2025 21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1033, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15. 190 2011/2011, COR AMARELO DE PLACA OCP 5402.
PAGO 2.357,34
22/08/2025 21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1029, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2022/2023, COR AMARELO DE PLACA SBQ 4I87.
PAGO 2.166,92
22/08/2025 21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1034, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A39.
PAGO 2.725,92
22/08/2025 21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1039, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15. 190 2012/2013, COR AMARELO DE PLACA OSQ 5513.
PAGO 1.041,14
22/08/2025 21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1038, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 2009/2009, COR AMARELO DE PLACA NQY 4842.
PAGO 4.099,17
22/08/2025 18080006
RAYANNE SOARES GOMES
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO AQQUIVO 01 ANO, PARA O ENGENHEIRO JOÃO PAULO OLIVEIRA ALBUQUERQUE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
LIQUIDADO 216,00
22/08/2025 18080005
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NSTA DATA.
PAGO 600,00
22/08/2025 15080006
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DO J [...]
PAGO 200,00
22/08/2025 15080005
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGION [...]
PAGO 200,00
22/08/2025 15080003
MARIA LÚCIA MUNIZ CALIXTO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDORA MARIA LUCIA MUNIZ CALIXTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇ [...]
PAGO 200,00
22/08/2025 15080001
FELIPE TELES DA SILVA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 DUAS (DIÁRIAS), AO SERVIDOR FELIPE TELES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PARTICIPARÃO [...]
PAGO 200,00
22/08/2025 14080003
MERCADINHO LORENA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MONERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
LIQUIDADO 240,00
22/08/2025 13080002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3084, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
PAGO 59.731,44
22/08/2025 12080006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONS [...]
LIQUIDADO 538,00
22/08/2025 11080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 755,01
22/08/2025 11080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 75,50
22/08/2025 07080008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 390, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
PAGO 642,00
22/08/2025 04080006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DE ACORDO COM [...]
PAGO 179,51
22/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.065,66
22/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.857,46
22/08/2025 02060250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA BOLSA FAM [...]
PAGO 868,08
22/08/2025 02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 1.209,71
22/08/2025 02060209
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 10.000,00
22/08/2025 02060187
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3114, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES.
PAGO 5.356,19
22/08/2025 02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
PAGO 1.005,03
22/08/2025 01080231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
LIQUIDADO 2.775,71
22/08/2025 01080089
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
LIQUIDADO 2.966,36
22/08/2025 01080059
CONSULTORIA MAS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2, COMP. 08/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PAGO 1.590,00
22/08/2025 01080058
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 103, REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE COR AMARELA, DE [...]
PAGO 2.400,00
22/08/2025 01080058
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 104, REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE COR AMARELA, DE [...]
PAGO 3.500,00
22/08/2025 01080057
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 100, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PAGO 3.328,00
22/08/2025 01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.908,05
22/08/2025 01070057
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.065,70
21/08/2025 28070012
NIRLAN PASSOS DA COSTA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 33, COMP. JULHO/2025, REF. A LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE.
PAGO 43,50
21/08/2025 25070012
NIRLAN PASSOS DA COSTA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 34, COMP. 07/2025, REF. A LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS).
PAGO 910,00
21/08/2025 25070011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 188, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.
PAGO 100,00
21/08/2025 21080015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
EMPENHADO 2.425,41
21/08/2025 21080014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
EMPENHADO 568,58
21/08/2025 21080013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
EMPENHADO 18.225,25
21/08/2025 21080012
DIOGENES RIBEIRO GOMES
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE [...]
EMPENHADO 2.100,00
21/08/2025 21080011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
EMPENHADO 5.250,14
21/08/2025 21080010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
EMPENHADO 722,88

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024